當前位置:首頁 > 長治市屯留區(qū)人民政府>政府信息公開目錄>財政信息>財政預算>2019年
| 索引號:01236931-5/2019-04529 | |
| 發(fā)文字號: | 發(fā)文時間:2019-02-14 |
| 發(fā)文機關(guān):長治市屯留區(qū)人民法院 | 主題詞:預算 |
| 標題:山西省長治市屯留區(qū)人民法院2019年度部門預算 | |
| 主題分類:財政 | 發(fā)布日期:2019-02-14 |
第一部分 概況
一、 本部門職責
長治市屯留區(qū)人民法院的主要職責是:
(一)審判法律規(guī)定由基層法院管轄的刑事、民事、行政案件。
(二)審理由人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提起的抗訴案件。
(三)依照審判監(jiān)督程序,審理告訴申訴的刑事、民事、行政案件。
(四)依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán),執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關(guān)申請執(zhí)行的案件和外地法院委托執(zhí)行的案件;
(五)調(diào)查研究審判工作中的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策及疑難問題,針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。
(六)對區(qū)人民法院的法官和其他工作人員進行思想政治教育、組織專業(yè)培訓;按照權(quán)限管理法官和其他工作人員;協(xié)助區(qū)機構(gòu)編制主管部門管理人民法院的機構(gòu)編制工作。
(七)管理區(qū)人民法院的有關(guān)經(jīng)費和物資裝備。
(八)參與社會治安綜合治理工作,在審判工作中宣傳法制,教育公民自覺遵守憲法、法律、法規(guī)和社會公德。
(九)承辦其他應(yīng)由區(qū)人民法院負責的工作
二、機構(gòu)設(shè)置情況
長治市屯留區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)機構(gòu)有:辦公室、政治處、立案庭、刑事審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、審判監(jiān)督庭、行政審判庭、執(zhí)行局、司法警察大隊、機關(guān)服務(wù)中心等11個科室及3個派出法庭,分別為:路村人民法庭、西賈人民法庭、余吾人民法庭。
第二部分 2019年度部門預算報表
一、 長治市屯留區(qū)人民法院2019年預算收支總表
二、長治市屯留區(qū)人民法院2019年預算收入總表
三、長治市屯留區(qū)人民法院2019年預算支出總表
四、長治市屯留區(qū)人民法院2019年財政撥款收支總表
五、長治市屯留區(qū)人民法院2019年一般公共預算支出預算表
六、長治市屯留區(qū)人民法院2019年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表
七、長治市屯留區(qū)人民法院2019年政府性基金預算收入預算表
八、長治市屯留區(qū)人民法院2019年政府性基金預算支出預算表
九、長治市屯留區(qū)人民法院2019年“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表
十、長治市屯留區(qū)人民法院2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表
第三部分 2019年度部門預算情況說明
一、2019年度部門預算數(shù)據(jù)變動情況及原因
我院2019年度一般公共預算是902.8萬元萬元,2018年度一般公共預算863.79萬元,比上年度預算增長39.01萬元,原因是我院實行司法體制改革,政府購買服務(wù)支出增加。
二、“三公”經(jīng)費增減變動原因說明
2019年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算36萬元,與上年度一致。其中:
因公出國(境)費用0萬元,與上年度一致;
公務(wù)接待費0萬元,與上年度一致;
公務(wù)用車運行維護費36萬元,與上年度一致;
公務(wù)用車購置費0元,與上年度一致。
三、機關(guān)運行經(jīng)費增減變動原因說明
長治市屯留區(qū)人民法院2019年的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算187.21萬元。
四、政府采購情況
2019年長治市屯留區(qū)人民法院政府采購預算總額103.5萬元,其中:政府采購貨物預算57萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算46.5萬元。
五、績效管理情況
1、績效管理情況
2019年長治市屯留區(qū)人民法院實行績效目標管理的項目無。
2、績效目標情況
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
1、車輛情況;
2、房屋情況;
3、其他國有資產(chǎn)占有使用情況。
七、其他說明
(一)政府購買服務(wù)指導性目錄
2019年長治市屯留區(qū)人民法院書記員服務(wù)預算46.5萬元
(二) 其他
第四部分 名詞解釋
(一)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(三)“三公”經(jīng)費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(四)機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
(五)政府購買服務(wù):根據(jù)我國現(xiàn)行政策規(guī)定,政府購買服務(wù),是指政府按照一定的方式和程序,把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,交由符合條件的社會力量和事業(yè)單位承擔,并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式,具有權(quán)責清晰、結(jié)果導向、靈活高效等特點。