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| 索引號:000014349/2022-50925 | |
| 發文字號: | 發文時間:2022-08-18 |
| 發文機關:長治市屯留區財政局 | 主題詞:決算 |
| 標題:中共長治市屯留區委政法委員會 2021年度部門決算公開 | |
| 主題分類:財政 | 發布日期:2022-08-18 |
目??錄
第一部分??部門概況
主要職能
部門機構設置及決算單位構成情況
2021年度主要工作完成情況
第二部分 2021年度部門決算表(見附表)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、年財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、部門決算公開相關信息統計表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
(一)深入習近平新時代中國特色社會主義思想,深入黨的路線方針政策和市委政法委及區委的決策部署,統一政法各部門思想和行動,堅持黨對政法工作的絕對領導,堅決維護權威和集中統一領導。
(二)深入、省委、市委要求和區委決定,對全區政法工作研究提出全局性部署,推進平安屯留、法治屯留建設,加強過硬隊伍建設,深化智能化建設,堅決維護政治安全、確保大局穩定、促進公平正義、保障人民安居樂業、服務經濟社會發展。
(三)了解掌握和分析研判全區政法工作情況動態,分析穩定形勢,創新完善多部門參與的綜治維穩工作機制,協調推動預防、化解影響穩定的矛盾和風險,協調應對和處置重大突發事件。
(四)加強對全區政法工作的督查,統籌協調社會治安綜合治理、維護穩定、反邪教有關法律法規政策的實施工作。
(五)組織開展全區政法領域的調查研究,研究擬定全區政法工作的方針政策和重大措施,及時向區委和市委政法委提出建議;參與有關規章、規范性文件的起草、修改工作。
(六)掌握分析全區政法輿情動態,指導協調政法部門媒體網絡宣傳工作,指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
(七)監督和支持政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門密切配合,研究和協調重大、疑難案件,推進嚴格執法、公正司法。
(八)組織研究全區政法中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題,深化政法。
(九)指導推動全區政法系統黨的建設和政法隊伍建設,統籌推動政治督察和政治輪訓。協助區委和區委管理政法干部。管理長治市屯留區法學會。
(十)組織開展全區安全重大問題的政策研究,協調有關方面和省委、市委、區委有關安全工作的方針政策和決策部署,負責區委統籌研究安全工作的具體服務等工作。
二、部門機構設置及決算單位構成情況
1. 根據部門職責分工,本部門內設機構包括辦公室、政治部、執法監督股、綜治股、安全和維穩指導股、掃黑辦、黨支部。本部門下屬單位包括:屯留區矛盾糾紛排查調處中心、屯留區法學會。
2. 從決算單位構成看,納入長治市屯留區委政法委員會2020年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括:長治市屯留區委政法委員會本級。
三、2021年度主要工作完成情況
2021年,全區政法系統以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入黨的十九屆六中全會精神,認真學習法治思想,緊緊圍繞市委政法委“十大行動”的統一部署,在區委的堅強領導下,強化政法隊伍教育整頓,積極開展黨史學習教育,確保建黨100周年安保維穩,不斷提升平安屯留建設、法治屯留建設水平,進一步增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。我區被省委平安建設領導小組命名為“2020年省級平安區”,交警大隊黨支部被表彰為“全市先進基層黨組織”,區司法局榮獲長治市司法行政系統“慶祝建黨100周年詩詞朗誦優秀獎”。在政法隊伍教育整頓中,全區3名政法干警受到全市通報表揚,2篇稿件在主題征文活動中分別榮獲“二等獎”、“優秀獎”,我區對16名政法干警進行了通報表揚。
一、聚焦教育整頓,打造政法鐵軍
全區政法隊伍教育整頓開展以來,區委認真組織實施,各成員單位積極履職,政法各單位扎實推進,廣大政法干警積極投入,人民群眾熱情支持,達到了預期目的,取得了明顯成效。
(一)突出一個“高”,組織領導堅強有力。區委和區政法各單位及相關部門,全面強化主體責任、直接責任、協同責任,確保教育整頓扎實有效開展。區委召開3次常委會、6次領導小組(擴大)會議、1次動員部署會、1次轉段動員會、6次線索辦理暨頑瘴痼疾專項整治推進會、1次隊伍專項巡查動員部署會、16次案件線索研判分析研判會、10多次專項組會議專題研究部署教育整頓工作。區教整辦及時印發20個工作方案,建立6項工作機制。區委政法委還建立了班子成員包聯政法單位工作機制,全區教育整頓高效有序推進。
(二)突出一個“學”,政治忠誠明顯筑牢。統籌推進“四項教育”,達到了筑牢政治忠誠、樹立干警新形象的目的。一是以政治教育夯實思想基礎。組織干警學好政治理論“必修課”,推動“四個意識”“四個自信”“兩個維護”入腦入心;把《長征》一書列為政法干警必讀書目,組織干警赴崗上村抗大一分校舊址接受革命傳統教育,進一步筑牢了干警忠誠干凈擔當的思想根基。二是以黨史學習教育突出以史鑄魂。把教育整頓與黨史學習教育緊密結合,以集中學習、政治輪訓等形式,引導干警學黨史、悟思想、辦實事、開新局。三是以警示教育發動自我革命。召開了警示教育大會,區紀委書記作了廉政教育報告,組織觀看了《迷途知返》等多部警示教育片,組織干警赴廉政教育基地參觀學習。區公安分局還通過違紀干警現身說法,用身邊事教育警示身邊人。四是以英模教育樹立比學標桿。組織召開6場政法英模事跡報告會,秦龍、申艷等4名政法英模分別作了先進事跡報告,選樹了19名政法先進典型。政法各單位均組織觀看了《百姓法官》等多部英模教育片,形成了比學趕超的良好氛圍。
(三)突出一個“真”,自查自糾全面深入。把自查自糾作為查糾問題的切入點,深入開展“自查從寬、被查從嚴”政策宣講,層層開展談心談話,教育引導干警真正解除思想顧慮、主動講清自身存在的問題。根據“五必談”要求,共開展談心談話633人次。政法干警全部填寫了《個人事項自查表》。公檢法司“四長”帶頭宣講“三個規定”,政法各單位均召開了專題民主生活會和組織生活會。通過自查自糾,主動向組織講清問題的有78人涉及162個問題。目前,已對62人兌現從寬政策。
(四)突出一個“嚴”,組織查處從嚴從實。以“七查”工作為抓手,以刀刃向內的決心勇氣,堅決清除害群之馬,讓拒不交代問題的違紀違法干警受到從嚴處理。
(五)突出一個“改”,整治整改有力有效。一是頑瘴痼疾整治有力。通過深入排查,共發現“六大頑瘴痼疾”問題179個,經深入分析研判,列入問題臺賬的26個,逐一制定方案認真整治。目前,26個頑瘴痼疾全部整治完畢。二是持續深入推進整改。政法各單位均召開了整改情況通報會,對頑瘴痼疾存量問題,逐一建立臺賬,制定整改方案,明確整改責任。對督導組、省指導組反饋的問題高度重視,逐一整改。機制共200余項,印制了《制度匯編》。
(六)突出一個“實”,服務水平全面提升。政法各單位聚焦主責主業,結合黨史學習教育,大力踐行“一線工作法”,公布了52項“我為群眾辦實事”重點項目,解決了一批群眾“急難愁盼”問題。區委政法委全力推進“十大行動”,扎實開展防范非法集資、電信網絡詐騙集中宣傳,組織政法機關深入企業開展法律宣傳,為營造安全穩定的環境作出了積極努力。區推出“我為群眾辦實事”11項具體舉措,為特殊困難群眾提供巡回立案訴訟服務,為高齡老人提供上門立案服務,讓群眾感受到了司法溫度。區人民檢察院研究制定了15項“我為群眾辦實事”工作措施,公開宣告送達檢察建議書,積極開展贍養類民事公益訴訟工作,對生活困難的刑事被害人家庭實施司法救助,讓檢察力量守護群眾美好生活。區公安分局堅持“五必進五必訪”,全力推進“三個一線”工作法,加快落實高峰期路面管控、在窗口單位增加延時辦理、上門辦理等“十大柔性執法新舉措”,受到群眾贊譽。區司法局量身定制了“十項惠民舉措”,每月兩次在屯留會堂開展定點法律服務,開通“行政復議綠色通道”,開展免費法律咨詢和特殊群體法律援助工作,為群眾送上了貼心法律服務。
二、聚焦禁毒攻堅,開展專項行動
以“禁毒攻堅2021”專項行動為總抓手,相繼開展了“颶風”行動、“凈邊”行動等一系列禁毒專項行動,共破獲涉毒刑事案件6起,抓獲犯罪嫌疑人6人,查處涉毒行政案件34起,強制隔離戒毒3人,社區戒毒6人,行政拘留10人,繳獲各類毒品260余克。
以最高標準、最嚴要求、最周密措施落實維護安全穩定各項措施。6月29日,省政法隊伍教育整頓指導組第三小組到我區進行了督導,對我區的安保維穩工作給予充分肯定和高度評價。主要是開展了六方面工作。
1、印發了“兩個方案”(《長治市屯留區慶祝建黨100周年安保維穩專項行動工作方案》,《長治市屯留區開展“反邪教知識進萬家”活動實施方案》),明確全區工作目標、任務措施、責任單位及具體工作要求。開展了4.15全民安全教育宣傳活動和反邪教警示教育宣傳“八進”(進家庭、進機關、進企業、進學校、進農村、進社區、進旅游點、進宗教場所)活動。
2、對重點人教育進行管控。一是對我區掌握的所有重點人員逐一見面核查,責成轄區派出所及村干部加大管控力度,壓實責任,嚴密防控。如:對已轉化人員王某進行回訪慰問。針對王某轉化情況,定期不定期對其進行回訪穩控。二是針對其患病的實際困難,給予其精神上和物質上的幫助。三是組織協調區委統戰部、鄉鎮街道干部、轄區派出所及村委會干部等相關部門對重點人員實行了“五包一”管控措施,對重點人員的活動動態及思想動態進行嚴密管控,確定專人對其動態進行每日上報。
3、對關注人員群體及涉恐重點場所進行摸排管控,對流入我區的新疆維族人員逐一建檔,專人管控,建立每日動態匯報工作機制。推動解決上級轉批影響穩定重點難點問題5個。
4、加強督導檢查。帶領公安、信訪、應急等部門,深入各鄉鎮中心(街道)、區直重點單位和派出所、交警隊,督查值班值守、安保調度、信訪維穩情況;深入煤焦領域、加油站、液化氣站等一線,督查安全生產、隱患排查、消防器材情況。
5、組織發動全區網格員參與安保維穩工作,全方位排查安全隱患、矛盾糾紛、治安問題;充分發揮平安志愿者、調解員、巡防隊員等綜治力量聯防聯控的優勢,以綜治中心為平臺,積極組織開展信息排摸、巡邏防控、隱患整治等安保維穩工作。
切實把市域治理工作納入全年工作規劃,與鞏固提升“楓橋經驗”相結合,與打造“全省最安全縣區”相結合,與創建“全國禁毒工作示范市”相結合,與“三零”單位創建相結合,強化底線思維,切實履行將重大矛盾風險解決在市域的責任,開展防范非法集資、電信網絡詐騙集中宣傳活動,推動市域治理現代化跑出“加速度”。
全區成立了區委常委、政法委任組長,政法、組織、宣傳、公安、司法、金融六部門分管領導任副組長的宣傳活動領導組,召開了聯席會議,研究制定了《全區開展防范非法集資、電信網絡詐騙集中宣傳活動方案》,由六部門聯合印發各鄉鎮區(街道)及各成員單位。同時,印發《致全區廣大人民群眾一封信》、防范非法集資、電信網絡詐騙宣傳標語,在電視臺、公眾平臺等融媒體進行滾動播放,并要求各鄉鎮區(街道)、各成員單位通過電子屏、橫幅、上墻標語等方式進行宣傳發動。區委政法委等六部門成立了聯合督導組,對13個鄉鎮(區)宣傳工作進行全覆蓋督導。共印制《承諾書》、《致全區廣大人民群眾的一封信》、《防范非法集資宣傳手冊》、《防范電信網絡詐騙宣傳手冊》各10.2萬份。我區完成入戶宣傳簽訂承諾書9.5萬余戶,入戶率達98%。
積極開展社會治安、經濟民生、農業農村三大領域違法犯罪和突出問題打擊整治專項行動。針對14項重點任務,緊盯企業和項目周邊、景區景點、學校及周邊、洗浴中心、娛樂場所、出租房屋、“九小場所”、城中村、工礦區等重點區域,大力開展整治,擠壓違法犯罪和亂點亂象滋生空間,對群眾關注度高、影響惡劣的案件要打深打透,打出成效,切實防范化解影響和諧穩定的各類風險。
六、聚焦服務發展,傾心保駕護航
進一步開展政法領導干部包聯服務企業工作,為企業
健康快速發展保駕護航。一是開展交流座談,傾聽企業需求。政法單位班子成員通過與企業負責人開展座談、實地查看生產車間等形式,深入了解疫情影響下企業生產經營現狀,了解企業發展情況,收集企業訴求及困難問題,聽取企業代表對政法工作的意見建議,確保為企業發展提供精準的政策、司法服務。二是邀請山西振坤律師事務所主任段宏坤在山西三寶藥業化學合成有限公司開展了“我為企業送服務”法律宣講活動,及時為企業提供法律意見和法律服務,在企業營造了學法、懂法、知法、用法的良好氛圍。三是與企業建立包聯工作聯絡機制,通過多種形式加強交流,以便解決涉企矛盾糾紛。
第二部分 長治市屯留區委政法委員會2021年度部門決算表(見附表)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、部門決算公開相關信息統計表
第三部分??2021年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
區委政法委部門2021年度收入總計540.21萬元,與上年相比收、支總計各減少899.69萬元,減少62.48%。主要原因是項目支出減少。支出總計859.57萬元,與上年相比收、支總計各減少324.7萬元,減少27.4%。主要原因是項目支出減少。其中:
(一)收入總計863.33萬元。包括:
1.財政撥款收入540.2萬元,為當年從取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款,??與上年相比減少??899.7萬元,減少62.48 %。主要原因是項目支出減少。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入4.03萬元,為見義勇為辦公經費。
7.用事業基金彌補收支差額0萬元。
8.年初結轉和結余323.13萬元,主要為區委政法委上年結轉本年使用的網格員經費等資金。
(二)支出總計859.18萬元。包括:
1.一般公共服務(類)支出808.62萬元,主要用于政法委各項經費支出。與上年相比減少673.67萬元,減少59.66 %。主要原因是項目支出減少。
2.社會保障和就業支出34.35萬元,主要用于工作人員社保繳費。與上年相比減少1.72萬元,減少4.77 %。主要原因是人員減少。
3.衛生健康支出16.21萬元,主要用于工作人員醫保繳費。與上年相比減少2.85萬元,減少14.95 %。主要原因是人員減少。
3.結余分配0萬元。
4.年末結轉和結余0萬元。
二、收入決算情況說明
區委政法委本年收入合計540.21萬元,其中:財政撥款收入536.18萬元,占99.26%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入4.03萬元,占0.74%。
三、支出決算情況說明
區委政法委本年支出合計859.57萬元,其中:基本支出329.5萬元,占38.33%;項目支出530.07萬元,占61.67 %;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
區委政法委2021年度財政撥款收入總決算540.21萬元。與上年相比,財政撥款收入總計各減少899.69萬元,減少62.48%。主要原因是項目支出減少。
區委政法委2021年度財政撥款支出總決算859.18萬元。與上年相比,財政撥款支出總計各減少325.09萬元,減少27.45%。主要原因是項目支出減少。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。區委政法委2021年財政撥款支出?? 859.57萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出減少324.7萬元,減少27.4%。主要原因是項目支出減少。
區委政法委2021年度財政撥款支出年初預算為522.07萬元,支出決算為859.57萬元,完成年初預算的164.65%。決算數大于年初預算的主要原因是上年度結余結轉項目經費在本年度使用。其中:??
(一)一般公共服務(類)
1、政府(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為472.18萬元,支出決算為809.01萬元,完成年初預算的171.34%。決算數大于預算數的主要原因支出項目科目更加準確。一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為49.48萬元。事業運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3.49萬元。
2、黨委(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為398.21萬元。
(二)社會保障和就業支出(類)
行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)34.35萬元,主要用于工作人員社保繳費。與上年相比減少1.72萬元,減少4.77 %。主要原因是人員減少。
(三)衛生健康支出(類)
公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)16.21萬元,主要用于工作人員醫保繳費。與上年相比減少2.85萬元,減少14.95 %。主要原因是人員減少。行政事業單位醫療(款)
行政單位醫療(項)9.49萬元,主要用于行政工作人員醫保單位部分繳費。??事業單位醫療(項)5.37萬元,主要用于事業工作人員醫保單位部分繳費。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
區委政法委2021年度財政撥款基本支出329.5萬元,其中:
(一)人員經費310.03萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。
(二)公用經費19.46萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2021年一般公共預算財政撥款支出536.18萬元,與上年相比減少903.72萬元,減少62.76 %。主要原因是預算項目需在之后年度使用。2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為????522.07萬元,支出決算為536.18萬元,完成年初預算的103%。決算數大于年初預算的主要原因是人員增加。
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出329.5萬元,其中:
(一)人員經費310.03萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。
(二)公用經費19.46萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明
2021年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行費支出0萬元;公務接待費支出0萬元。具體情況如下:
1.因公出國(境)費決算支出0萬元。
2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:
(1)公務用車購置決算支出0萬元。
(2)公務用車運行維護費決算支出0萬元。
3.公務接待費0萬元。其中:
(1)外事接待支出0萬元。
(2)國內公務接待支出0萬元。
2021年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出?? 0萬元。
2021年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出?? 0萬元。
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元,本年收入決算0萬元,本年支出決算0萬元,年末結轉和結余??0萬元。
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年國有資本經營預算財政撥款年初結轉和結余??0萬元,本年收入決算0萬元,本年支出決算0萬元,年末結轉和結余0萬元。
十二、機關運行經費支出決算情況說明46.5
2021年本部門機關運行經費支出19.46萬元,比2020年減少27.04萬元,降低58.15%。主要原因是:一是人員減少,二是本年度運行設備維護減少。
十三、政府采購支出決算情況說明
2021年度政府采購支出總額3.277萬元,其中:政府采購貨物支出3.277萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額3.277萬元,占政府采購支出總額的100%。
十四、國有資產占用情況
1、截至2021年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,省部級領導干部用車0輛、廳級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套);單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。
2、土地房屋情況:年末自有土地面積0平方米,房屋面積0平方米。
3、其他國有資產占有使用情況:無
十五、預算績效評價工作開展情況
本部門2021年度共0個項目開展了績效評價工作,涉及財政性資金合計0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非補助收入。
三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、結余分配:指事業單位按規定對非補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和交納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
十六、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十七、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。